рефераты

рефераты

 
 
рефераты рефераты

Меню

Реферат: Бюджетный процесс в условиях перехода к рыночным отношениям на примере Хабаровского края рефераты

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по охране здоровья населения края на 1999 год определены в сумме 815548 тыс руб. Расходы на заработную плату и начисления на заработную плату определены в сумме 249938 тыс руб. с учетом исполнения за 1997 год.

Материальные затраты определены в сумме 565610 тыс рублей с учетом цен и тарифов, сложившихся по отчету за 1997 год.

В проекте на 1999 год предусмотрены взносы администраций муниципальных образований края в краевой фонд обязательного медицинского страхования за неработающее население края в сумме 192639 тыс рублей.

Наряду с финансовыми средствами государственной, муниципальной системы здравоохранения на осуществление мероприятий в области охраны здоровья дополнительно привлекаются средства государственной системы обязательного медицинского страхования, формируемые за счет отчислений страхователей на обязательное медицинское страхование.

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по охране здоровья населения из средств краевого бюджета на 1999 год определены в сумме 221508 тыс рублей.

Расходы предусмотрены на содержание 17-и краевых лечебно-профилактических учреждений, в том числе 6-и больниц и диспансеров с коечным фондом 1,9 тыс мест, краевого центра медицинской реабилитации и спортивной медицины на 30 тыс посещений в год, краевого дома ребенка на 90 мест.

В проекте на 1999 год ассигнования по статье “Заработная плата и начисления на заработную плату” предусмотрены в сумме 55288 тыс рублей. Увеличение фонда заработной платы с начислениями от ожидаемого исполнения 1998 года объясняется открытием с 01.01.99 г. специализированного краевого дома ребенка для детей-инвалидов с поражением центральной нервной системы в п.Березовый Солнечного района.

Материальные затраты определены в сумме 166220 тыс рублей. При определении материальных затрат учтены расходы на питание больных в краевых учреждениях здравоохранения, приобретение медикаментов и перевязочных средств, в том числе выделяемых по льготным и бесплатным рецептам, хозяйственные расходы, связанные с содержанием учреждений (отопление, освещение, водоснабжение и т.д.), текущий и капитальный ремонт, приобретение оборудования, оплата летных часов санитарной авиации (Дальневосточный региональный центр медицины катастроф), оплата за льготное зубное протезирование, средства на противоэпидемиологические мероприятия.

В расходах краевого бюджета на 1999 год не предусматриваются взносы в краевой фонд обязательного медицинского страхования за обязательное медицинское страхование неработающего населения края, которому оказывается медицинская помощь в краевых лечебно-профилактических учреждениях. Указанные средства предусматриваются в бюджетах территорий по отрасли “Здравоохранение”.

На физическую культуру и спорт в бюджете  края на 1999 год предусматривается 35335 тыс. рублей,  в том числе за счет средств краевого бюджета - 29500 тыс. рублей, из которых средства в сумме 20335 тыс.рублей будут направлены на финансирование   мероприятий по различным видам спорта, включая массовые соревнования, повышение мастерства спортсменов, для участия ведущих спортсменов края во всероссийских и международных соревнованиях .Кроме того, в бюджете края предусмотрены ассигнования в сумме 15000 тыс рублей на поддержку ведущих команд мастеров по футболу и хоккею с шайбой, участвующих в Чемпионатах России  среди команд высшей лиги. 

На социальную политику  в 1999 году по краевому бюджету планируется израсходовать 176646 тыс. рублей.

Планируемые расходы должны обеспечить функционирование 10 учреждений социального обеспечения на 2495 мест, в число которых входят 3 дома-интерната для престарелых и инвалидов на 1115 мест, 5 психоневрологических интернатов на 1075 мест,      2 дома -интерната для малолетних инвалидов на 305 мест. Кроме  того  планируются  расходы на содержание главного бюро медико - социальной  экспертизы   и  централизованной  бухгалтерии. Всего на содержание этих учреждений в 1999 году планируется израсходовать 57729 тыс рублей, что на 50,2 процента  больше  израсходованных средств в 1997 году и на 7,9 процента - плана 1998 года На открытие и содержание  новой  сети  социальных учреждений в бюджете 1999 года предусматривается 23114 тыс рублей . За счет завершения строительства спальных корпусов при Эльбанском психоневрологическом интернате планируется открыть 100 коек, на содержание которых потребуется 5000 тыс рублей.      Предусматривается также открытие: в г. Хабаровске Центра по социальному обслуживанию лиц, попавших в экстремальную ситуацию (4000 тыс рублей); содержание дома-пансионата ветеранов войны и труда в г.Хабаровске по ул. Покуса (750 тыс рублей); расширение в соответствии с постановлением главы администрации края от 07.04.97 г. № 135 сети бюро медико-социальной экспертизы (7700 тыс рублей), содержание социальных 47 квартир и 106 мест общего пользования в доме-пансионате для ветеранов войны и труда.

На социальную помощь в 1999 году планируется израсходовать 82313 тыс рублей. Это расходы на бесплатное протезирование (4600 тыс рублей), приобретение средств передвижения (4000 тыс рублей), на компенсацию инвалидам расчетов за бензин и техобслуживание (3700 тыс  рублей), на адресные доплаты к пенсиям и  (16200 тыс. рублей),  на санаторно-курортную помощь и денежную компенсацию за путевки (6000 тыс. рублей), на пособие на погребение (1875 тыс. рублей), на оплату работ вычислительного центра по назначению и выплате пенсий и пособий (4456 тыс рублей), на реализацию мероприятий , предусмотренных программой социальной защиты малоимущих.

                                                                                                            Таблица 2.4.3

      Распределение расходов социальной политики по видам и мероприятиям:

(тыс.руб.)

отчет за

бюджет

отчет за

ожидаем.

прогноз

1997 год

на 1998

1-е пол-ие

испол-ие

на 1999

год

1998 года

1998 год

год

1

2

3

4

5

6

1.Социальные учреждения(р.1801) - всего

40473

53200

15878

46259

80843

в том числе:

зарплата с начислениями

14795

15874

5980

15074

15074

приобретение оборудования

506

4258

543

2043

4258

капитальный ремонт

2729

2800

407

2800

2800

капстроительство

2050

0

0

0

0

остальные  затраты

20393

30268

8948

26342

58711

    из них расх. на содерж.новой сети

0

0

0

0

23114

2.Социальная помощь(р.1802) - всего

54192

116500

28020

80950

82313

в том числе:

             -

расходы на бесплатное проте-

зирование

1361

4600

135

4600

4600

             -

приобретение средств перед-

вижения

3689

4000

1105

2500

4000

             -

компенсации инвалидам за

бензин и техобслуживание

2918

3700

736

3700

3700

             -

доплаты к пенсиям

7842

17800

988

16915

16200

             -

санаторно-курортная помощь

и ден. компенс. за путевки

3922

6600

1726

5422

6000

             -

расходы на погребение

857

        -

       -  

1875

1875

             -

расходы вычислит. центра

2349

3000

2589

4456

4456

             -

расходы на выполнение меро-

приятий, предусмотренных

программой социальной защи-

ты малоимущих

31253

76800

20741

41482

41482

3.Молодежная политика(р.1803) -всего

3634

6400

1705

4428

10530

в   том числе:

зарплата с начислениями

781

1329

354

1329

1990

стипендии

241

248

66

247

247

4.Прочие учреждения и мероприятия по

социальной политике (р.1804)

239

500

176

460

460

5.Пособия на детей (р.1807)

89836

103200

13699

103200

       -

6.Расходы на организацию мероприятий

в связи с изменением порядка назначе-

ния и выплаты пособий

       -

1600

1000

1600

       -

7.Пособия семьям погибших в Афганис-

тане и Чечне

       -

500

        -

        -

500

ВСЕГО

18374

281900

60478

236897

176646

 

в том числе:

зарплата с начислениями

 

15576

17203

6334

16403

17064

стипендии

241

248

66

247

247

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16